一、2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
二、2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算41.3万元,支出决算29.61万元,完成年初预算的71.69%。决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待人数减少,严格控制接待标准和陪同人数。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.51万元,占5.1%;公务用车购置及运行费支出决算28.1万元,占94.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度无因公出国(境)费支出。与2018年度预算相比持平,持平的原因是2018年度无因公出国(境)费支出。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费支出决算1.51万元,与2017年度决算相比,减少2.36万元,降低60.98%,降低的原因是公务接待人数减少,严格控制接待标准和陪同人数。与2018年度预算相比,减少11.59万元,降低88.56%,降低的原因是公务接待人数减少,严格控制接待标准和陪同人数。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共12批,114人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行费支出决算28.1万元,与2017年度决算相比,增加4万元,增长16.6%,增长的原因是监察体制改革,人员增加,车辆维护费用增加。与2018年度预算相比持平,持平的原因是严格按照年初预算及省市公务用车配备管理相关规定执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车运行维护费支出决算28.1万元,与2017年度决算相比,增加4万元,增长16.6%,增长的原因是监察体制改革,人员增加,车辆维护费用增加。与2018年度预算相比持平,持平的原因是严格按照年初预算及省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,纪委监委机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为5辆。
公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度无公务用车购置费支出。与2018年度预算相比持平,持平的原因是2018年度无公务用车购置费支出。2018年,购置车辆0台。